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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-18 14:47

您好
是勾選認(rèn)證6000元(25000-19000)就行了

嘻嘻 追問

2022-05-18 15:10

下個(gè)月這19000抵扣的話,分錄怎么寫?

bamboo老師 解答

2022-05-18 15:11

請問前面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額19000分錄怎么寫的

嘻嘻 追問

2022-05-18 15:42

借;固定資產(chǎn)
    應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
     貸;應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2022-05-18 15:43

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-07-06 12:24:07
你好,以前是不動(dòng)產(chǎn)分2年抵扣時(shí)用,現(xiàn)在基本用不到了
2020-06-10 10:52:22
說明,第一,稅務(wù)不會給企業(yè)退稅,第二,企業(yè)也無需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本。正確做法是,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目核算。這樣處理,意味著等小規(guī)模納稅人再轉(zhuǎn)回一般納稅人時(shí),可用作抵扣。
2019-11-22 19:29:12
你好,你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票有認(rèn)證嗎?
2019-09-04 16:53:38
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