老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

老師,我們是保稅區(qū)內(nèi)企業(yè),10月我們一批貨物內(nèi)銷給了境內(nèi)的企業(yè),應(yīng)該是由我們企業(yè),還是境內(nèi)購(gòu)買方交納關(guān)稅和增值稅呢
答: 同學(xué)你好 購(gòu)買方繳納就行了
請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳的關(guān)稅和增值稅稅款以來(lái)料報(bào)關(guān)價(jià)格為基數(shù)還是以內(nèi)銷的價(jià)格為基數(shù)
答: 報(bào)關(guān)價(jià)格為計(jì)稅依據(jù)計(jì)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們有一筆貨物內(nèi)銷轉(zhuǎn)外貿(mào)的,當(dāng)時(shí)出口的時(shí)候不是我們公司報(bào)關(guān)出去的現(xiàn)在的情況是:貨物有問(wèn)題被退回來(lái)了,貨代有操作失誤,做成了進(jìn)口,不是退運(yùn)。就變成了正常進(jìn)口貨物,交了關(guān)稅和增值稅,這個(gè)賬務(wù)上怎么處理?
答: 你好,按庫(kù)存商品入賬,金額入關(guān)稅金額。增值稅可以抵扣的


迅速的月餅 追問(wèn)
2022-05-17 14:09
張壹老師 解答
2022-05-17 14:11
迅速的月餅 追問(wèn)
2022-05-17 14:33
張壹老師 解答
2022-05-17 15:08
迅速的月餅 追問(wèn)
2022-05-17 15:57
張壹老師 解答
2022-05-17 15:59