老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

所得稅匯算福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須調(diào)整對(duì)嗎?我福利費(fèi)16000,招待費(fèi)4670,這兩點(diǎn)調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是多少
答: 那招待費(fèi)4670應(yīng)納稅所得額是?
職工福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)被調(diào)增了應(yīng)納稅所得額,這個(gè)都屬于永久性差異嗎,怎么調(diào)賬
答: 不調(diào)賬,這個(gè)只在匯算清繳調(diào)表就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
餐費(fèi)列入職工福利和業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)所得稅有什么影響?
答: 稅前扣除比例不一致 福利費(fèi)是按工資總額14%之內(nèi)可以稅前扣除 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照實(shí)際發(fā)生額60%與收入的千分之五兩者的較低者稅前扣除


宋生老師 解答
2017-05-03 14:24
宋生老師 解答
2017-05-03 14:42