我們出口了一批貨物給國(guó)外的A公司,現(xiàn)在A公司不能 問(wèn)
你好,通常是可以的 答
購(gòu)買工廠負(fù)壓電風(fēng)扇3個(gè),總共2000元,怎么入賬啊 問(wèn)
您好,這個(gè)是生產(chǎn)車間用的嗎? 答
老師你好,請(qǐng)問(wèn),我想把餐費(fèi)做成員工的午餐費(fèi),請(qǐng)問(wèn)該 問(wèn)
午餐費(fèi)還是一樣的計(jì)入福利費(fèi), 答
老師,我公司只有我一個(gè)出納,外賬找代賬公司做,平時(shí), 問(wèn)
把外賬的原始單據(jù)復(fù)印一份做賬 答
老師好!保險(xiǎn)公司在2011年時(shí)給一個(gè)員工發(fā)了3600元 問(wèn)
這種人很無(wú)聊,沒(méi)申報(bào)個(gè)稅就只有納稅調(diào)增 答

暫估入賬需要什么附件, 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 附件就是送貨單 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
期末暫估入賬的賬務(wù)處理
答: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字) 收到發(fā)票 借:原材料(材料采購(gòu)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入賬如何做賬務(wù)處理?
答: 你好,期末暫估入賬 借:原材料等——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估

