
老師好,12月份有筆費(fèi)用是暫估入賬,等1月低報(bào)完稅后才拿到發(fā)票,費(fèi)用和暫估的不一致,我賬務(wù)處理怎么做?另外稅已經(jīng)報(bào)了,怎么改?
答: 您好,您應(yīng)該是在次年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
您好老師,基層工會(huì)賬務(wù)處理問(wèn)題,本單位今年分工會(huì)活動(dòng)發(fā)票不能開(kāi)具,可否暫估入賬
答: 您好,是可以暫估入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于 “材料已入庫(kù),發(fā)票未到,賬務(wù)處理|”。書(shū)上說(shuō)下月初,將上月“暫估入賬”沖回。不太明白, 是等到發(fā)票到達(dá)的那個(gè)月的月初,還是材料到達(dá)月份的下個(gè)月月初沖紅的?
答: 實(shí)際工作中是等發(fā)票到了沖回暫估,你先按暫估做


加油向未來(lái) 追問(wèn)
2019-08-11 17:42
文老師 解答
2019-08-11 20:10