新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個(gè)人 問
同學(xué),你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請(qǐng)問贈(zèng)送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進(jìn)行處理 答
老師,新的所得季報(bào)表里面,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報(bào)稅時(shí),繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款,我們是國(guó)企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費(fèi)。若簽了三方協(xié)議,需確保扣款時(shí)賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運(yùn)輸至港口 問
若無(wú)內(nèi)銷,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣 答

實(shí)操的深圳金馬商貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)期的科目余額表里面有個(gè)預(yù)付賬款的負(fù)數(shù)-86051.00 是什么意思?還有,它為什么不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面呢?
答: 你好,體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款項(xiàng)目了,利潤(rùn)表不用體現(xiàn)的
老師,您好,我在學(xué)習(xí)實(shí)操平臺(tái)中手工帳里金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期,在科目余額表中預(yù)付賬款期末余額借方是負(fù)的86051。應(yīng)付賬款期末余額的貸方是46592.92。為什么在資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付賬款的期末余額是4404?應(yīng)付賬款的期末余額是137047.92呢?這兩個(gè)科目為什么不和科目余額表中的期末余額一致呢?
答: 你好,請(qǐng)稍等我去問問課程部的老師
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表里,負(fù)債的期末余額里有預(yù)收賬款金額,但是科目余額表里沒有,應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表里期末也沒有金額,在資產(chǎn)負(fù)債表里用填嗎用填嗎。2,資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)的其它流動(dòng)資產(chǎn)金額是科目余額表里的減免稅款金額是資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)期末余額, 老師資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款金額的期末余額和科目余額表里的金額也不一樣,是怎么回事呢,都是用用友軟件做的賬
答: 同學(xué)。 資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額是如下得出的。你根據(jù)我給的公式再去查看 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額 預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方余額+預(yù)收賬款貸方余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額+預(yù)付賬款貸方余額 預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方余額+應(yīng)付賬款借方余額


一路陽(yáng)光 追問
2017-05-02 19:43
吳月柳 解答
2017-05-02 23:36