老師好,去年把固定資產(chǎn)做在了待分?jǐn)偪颇?,今年想調(diào)整過來,原值是97604,付款只付了3萬,已經(jīng)分?jǐn)偨痤~為1000,已經(jīng)請(qǐng)教了兩位,做了如下的會(huì)計(jì)分錄, 1.借:固定資產(chǎn)?97604 貸:待攤費(fèi)用 29000 ? ? ? ? 以前年度損益調(diào)整?1000 ? ? ? 應(yīng)付賬款67604 2. 借:以前年度損益調(diào)整? 6181.59 貸:累計(jì)折舊?? ?? 6181.59 3.借:利潤(rùn)分配-未分配?6181.59 貸:以前年度損益調(diào)整 6181.59 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì)比負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)少6181.59,該如何解決?

5fsshz
于2022-05-12 14:35 發(fā)布 ??415次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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你好,那你賬上需要修改的,你的賬上能修改嗎?
2023-01-11 10:22:21
您好,因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整導(dǎo)致的利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表勾稽,是沒問題的
2022-05-12 15:40:56
你好不需要這么麻煩,只需要把發(fā)票放到暫估的后面就可以。
2020-11-22 13:41:42
你好,需要調(diào)整之后,更正申報(bào)去年的企業(yè)所得稅,然后匯算
4月出具的財(cái)務(wù)報(bào)表要手工調(diào)整報(bào)表
或者讓軟件公司給設(shè)置下取數(shù)公式
2024-05-14 16:59:59
你發(fā)生以前年度損益的時(shí)候,你進(jìn)行所得稅的更正申報(bào)沒有
2021-10-08 09:40:20
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