
新接手了一家公司會(huì)計(jì),以前是代理做帳,現(xiàn)金帳與實(shí)際差130萬,銀行帳戶差200多萬,該怎么調(diào)整呢?以前就沒做過帳,就是代理報(bào)個(gè)稅帳都不對著
答: 你好,是什么原因造成 的差額
麻煩問一下:我們會(huì)計(jì)做賬老是不及時(shí)看現(xiàn)金余額,導(dǎo)致現(xiàn)金賬總是赤字,到月底他才把赤字調(diào)整回來,這樣可以呢?
答: 你好,只要記賬沒錯(cuò)誤,月末調(diào)整正確也是可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)給路人的獎(jiǎng)金我會(huì)白條入帳 直接納稅調(diào)增 會(huì)計(jì)人按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做帳 不是按稅法去自行調(diào)整找票什么的
答: 您好,白條入賬,這部分不能稅前扣除的。計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)要納稅調(diào)增。 不然就是在以后以合法合規(guī)的票據(jù)報(bào)銷
單位之前是手工帳,去年后還改用的erp,現(xiàn)金余額輸入錯(cuò)了,多輸入100元,怎么調(diào)整做賬
老師,我今天在核對七月份的現(xiàn)金日記賬時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)帳比出納賬多了6.7元,這個(gè)可以做會(huì)計(jì)分錄來調(diào)整嗎
公司多年前掛帳的應(yīng)收帳款 現(xiàn)在沖銷 要做以前年度調(diào)整 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該做哪幾個(gè)步驟
老師,以前的會(huì)計(jì)給員工扣個(gè)人借款多扣了224.20 這個(gè)員工早就辭職了,多扣的這個(gè)錢不用給他了,這個(gè)我怎么做帳調(diào)整呢


冬冬 追問
2017-05-02 09:43
冬冬 追問
2017-05-02 09:43
鄒老師 解答
2017-05-02 09:40
鄒老師 解答
2017-05-02 09:42
鄒老師 解答
2017-05-02 09:43
鄒老師 解答
2017-05-02 09:49