
老師,我們的外賬是這樣的,有300萬應(yīng)收的貸方余額,還有應(yīng)付的賬款也有100多萬的借方余額。其實這些賬都是以前年的會計留下來的問題,實際上我們是沒有欠或是多收的這種情況?,F(xiàn)在還有一個問題就是我們的其他應(yīng)收應(yīng)付里這有很大的余額,所以我想用這個其它應(yīng)收及其它應(yīng)付上的余額來沖這個應(yīng)收應(yīng)付的余額。把它們做平。這樣可以嗎?
答: 老師這是我公司的科目余額表,我就是上邊的問題,
老師,我這有兩個公司,但是就做了一個內(nèi)賬。以a公司為總,比如a應(yīng)收的,b收了。我走的其他應(yīng)收a,b應(yīng)付的工資社保走的其他應(yīng)付b。這樣年末這兩個就會都有余額。我能直接充一個。走營業(yè)外收入么
答: 你這個款項都是欠你的啊,欠你的有余額,這個是正常的呀,你為什么要充?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,我公司賬面上應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收其他應(yīng)付余額過多,主要是資金很少進公戶導(dǎo)致的,有沒有合理的處理方法,具體應(yīng)該怎么做
答: 你好這個沒法處理 你只有把應(yīng)收賬款收到的錢轉(zhuǎn)公戶 才好沖 應(yīng)付賬款付款的錢對于的沖往來 不要掛太多 這些往來科目 稅局關(guān)注的很多


方老師 解答
2017-04-30 06:56