
這個(gè)月已經(jīng)開了差額征稅發(fā)票,實(shí)發(fā)工資是2500,社保1000,管理費(fèi)200,差額征稅出來(lái)的發(fā)票肯定是納這200元的的5%,問(wèn)題是我要附什么明細(xì)在發(fā)票后面。(因?yàn)樯绫H藬?shù)有150人)每月開具的發(fā)票也多。工資單也多,社保人數(shù)也多。要怎么附資料作為憑證才夠完全反應(yīng)每張發(fā)票當(dāng)中的差額這個(gè)數(shù)字是怎么來(lái)的。
答: 附發(fā)票就可以了。后面主營(yíng)業(yè)務(wù)成本附相關(guān)明細(xì)。
老師,勞務(wù)派遣服務(wù)公司,開的差額征稅收入,差額征稅578032,管理費(fèi)333173.34,稅額16658.66,代發(fā)工資是684251,老師,這時(shí)候怎么做賬,代發(fā)工資比差額征稅多
答: ?(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
人力資源公司差額征稅只要開具管理費(fèi)那部分吧,代發(fā)工資不開可以嗎
答: 專票嗎 專票的是的

