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送心意

秦楓老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-30 21:14

你的留底稅 你前期肯定計入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額  現(xiàn)在退回  借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)   影響的也是報表當(dāng)期這張憑證登記的銀行存款增加 應(yīng)交稅費(fèi)減少

跑跑 追問

2022-04-30 22:11

請問5月份的時候開出銷售發(fā)票后,怎么把以退的稅再交回稅務(wù)局,怎樣做會計分錄呀?原轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額部分還用交相應(yīng)的城建和教育稅嗎?

秦楓老師 解答

2022-04-30 22:15

退回的增量留底和存量留底沒錯誤的情況下是不存在退回的金庫的 你如果確定有問題 你可以聯(lián)系所屬稅務(wù)局 轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅就不存在附加稅了

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你的留底稅 你前期肯定計入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 現(xiàn)在退回 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 影響的也是報表當(dāng)期這張憑證登記的銀行存款增加 應(yīng)交稅費(fèi)減少
2022-04-30 21:14:50
你好;? ? 可以的。 可以這樣來做的??
2022-05-07 11:59:19
你好,你的銷項和進(jìn)項未交增值稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2022-05-05 11:59:35
我公司是增值稅一般納稅人,主要從事有色金屬的加工、生產(chǎn)制造、銷售(含出口)業(yè)務(wù),因財務(wù)人員工作失誤,2009年某月,將估價銷售的產(chǎn)品在次月未進(jìn)行先沖回再調(diào)整,結(jié)果出現(xiàn)少計收入的問題,在今年國稅稽查部門檢查中發(fā)現(xiàn),由此產(chǎn)生增值稅款100余萬元,目前我公司期末增值稅留抵稅額近2000萬元,請問此項檢查查補(bǔ)稅款能否抵頂現(xiàn)在的留抵?如果可以將查補(bǔ)稅款沖減留抵是否還要加處罰款?另外《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人將增值稅進(jìn)項留抵稅額抵減查補(bǔ)稅款欠稅問題的批復(fù)國稅函[2005]169號》我公司是否適用?稽查部門能否可以依據(jù)上述文件精神將這項問題在稽查報告中反映出來?謝謝.
2017-07-03 09:02:50
你好,是做8月份,還是9月份,還是10月份的分錄呢??
2021-11-01 15:24:59
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