
老師你好,我們是一般納稅人,上個(gè)月我在增值稅表四申報(bào)了加計(jì)遞減1449.55元,主表之前的期末留抵稅額就是1599.3元,這個(gè)月申報(bào)季度報(bào)的時(shí)候直接點(diǎn)保存申報(bào)就可以了是嗎?我理解的是這個(gè)月增值稅主表的期末留抵稅額應(yīng)該是1599.3元+1449.55元的合計(jì)吧?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 直接保存就可以
老師好,我們公司是一般納稅人,有出口業(yè)務(wù),2月份我們想退稅,這個(gè)要怎么才能退到呢? 增值稅有期末留抵稅額,有操作流程嗎!
答: 首先你要辦理退稅的話,你一定是要在這個(gè)稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,還要有這個(gè)出口退稅的這個(gè)資質(zhì),那么你申報(bào)退稅的話,他有兩個(gè)申報(bào)系統(tǒng),第一個(gè)是專門的退稅系統(tǒng)申報(bào),第二次在電子稅務(wù)局里面申報(bào)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我單位收到稅務(wù)通知書,需要填增值稅期末留抵稅額表,這個(gè)怎么填?完全不懂?
答: 你好 就是進(jìn)項(xiàng)留 抵情況的填寫??

