
以前會計一直沒有做進銷項稅額,現(xiàn)在做2022年一月的賬想補上進銷項稅額,但是抵扣票都是去年開的,應該把進銷項稅額補在期初嗎?怎么做分錄?
答: 沒抵扣的,都做 建議沒抵扣的都做在去年 借:成本費用,存貨等科目 ? ? ?應交稅費-待轉進項稅 貸:應付賬款 本年認證后 借:應交稅費-增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待轉進項稅
我們公司去年買的棉花,開的是11%的專票,有2%的稅率可以加計扣除,現(xiàn)在我想抵扣銷項稅額,應該怎么做分錄
答: 您好,借;應交稅費-應交增值稅-加計扣除,借;主營業(yè)務成本,負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我的進項小于銷項,我現(xiàn)在進項稅金額1500元,銷項稅金額1600元,我該怎么抵扣,進項抵扣銷項分錄怎么做,以及怎么做交稅的分錄
答: 你好,抵扣1500 進項抵扣銷項不需要做分錄 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 100 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 100

