
留抵稅額如何做會(huì)計(jì)分錄,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),即產(chǎn)生留抵稅額。如何會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
本期銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng),但上期有留抵稅額,本月不須繳稅,月末這筆會(huì)計(jì)分錄要寫嗎?怎么寫?
答: 你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅處理的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上期有留抵稅額,本月有銷項(xiàng)稅額,如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 可以按這個(gè)分錄來結(jié)轉(zhuǎn) :如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 沒有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等可以不做就行
11月開票銷項(xiàng)稅額2000,12月進(jìn)項(xiàng)票無小額的,有50的留抵稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵稅額,如何做會(huì)計(jì)分錄?下月沖減留抵稅時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄
您好,期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額加本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于本期銷項(xiàng)稅額,抵完銷項(xiàng)稅額,用做會(huì)計(jì)分錄嗎?

