企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

看上一個會計做總賬科目匯總表今年一月份到今年7月份應(yīng)收賬款期末余額都是負(fù)數(shù),這不是說企業(yè)多收客戶錢嗎?其實都是客戶欠我們企業(yè)貨款啊,這該怎么辦了?但實際操作中有的是給客戶送貨了,他們沒有給貨款,所以有的還沒有給他們開票
答: 你好!這個估計是沒有結(jié)算才導(dǎo)致的。相當(dāng)于是預(yù)收了。
老師,你好,公司之前是代賬公司記賬的,然后這個月拿回來自己記,我是應(yīng)該根據(jù)她提供的科目匯總表錄入期初余額對吧?然后有個情況,她把所有的收入都記到應(yīng)收賬款這個科目里面,那我也直接這樣錄進去嗎?那后面這么多的應(yīng)收賬款應(yīng)該怎么處理呢?
答: 你好,是的,根據(jù)之前的期末數(shù)做期初數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)收賬款總賬采用科目匯總表,處理程序該如何結(jié)賬?
答: 同學(xué)你好 是什么軟件呢
銀行都對了,怎么應(yīng)收賬款貸方少10萬,對科目匯總表應(yīng)收賬款借方余額和明細(xì)賬應(yīng)收賬款
登記總分類帳時,科目匯總表1中沒有預(yù)付賬款,但是科目匯總表3中有預(yù)付賬款,那么在總分類帳中的預(yù)付賬款石是否需要寫科目匯總表1?
老師,你好請問科目匯總表里面的應(yīng)付賬款和應(yīng)付賬款-暫估這兩個科目的數(shù)據(jù)在編制報表是是這兩項合計數(shù)嗎?謝謝!

