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送心意

曹老師在線

職稱中級會(huì)計(jì)師

2022-04-26 19:22

同學(xué):您好。調(diào)整一下分錄,把原分錄計(jì)提錯(cuò)誤的給沖掉,做正確的。繳納紅字沖銷,做正確的。調(diào)整分錄沖掉

天青色等煙雨 追問

2022-04-26 19:35

那這樣做的的話會(huì)不會(huì)對2022年的賬有影響沒,把原分錄計(jì)提的增值稅沖掉,然后做正確的計(jì)提增值稅分錄(沖掉的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額大于正確的轉(zhuǎn)出未交增值稅),那我2022年的  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  的這個(gè)差額是否需要沖掉為0,

曹老師在線 解答

2022-04-26 19:41

同學(xué):您好。應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅是個(gè)中轉(zhuǎn)科目,月末或年末結(jié)轉(zhuǎn)不應(yīng)有數(shù)。
增值稅不影響利潤

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您好!大體上是這樣。不過 計(jì)提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 支付的時(shí)候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
廣告實(shí)操課為什么計(jì)提增值稅,直接按進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額交納就行了
2015-12-17 21:47:46
你好,是第一個(gè)分錄是正確的。
2018-01-04 16:48:41
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 后面那個(gè)是計(jì)入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49
是的,還有印花稅也是需要計(jì)提的
2015-10-15 21:53:55
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