你好,老師,我想請教你一個(gè)問題,就是我們公司2021年的賬是外賬公司做的,然后對方在2021.8月計(jì)提增值稅的時(shí)間把附加稅的金額也算在了未交增值稅里面了,但是對方又計(jì)提了營業(yè)稅及附加(附加稅),然后在9月份繳納稅費(fèi)的時(shí)候,對方做分錄繳納稅費(fèi):借:未交增值稅 貸:銀行存款,對方也把這個(gè)附加稅的金額也算在了這個(gè)未交增值稅的里面了,附加稅繳納就沒做,然后對方年底調(diào)賬的時(shí)候,把應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅調(diào)為了0了,然后未交增值稅那個(gè)余額也沒什么問題,就是掛了3筆附加稅,請問這樣的情況我該如何調(diào)賬,然后以前年度的那筆多入賬金額的未交增值稅需要調(diào)賬不
天青色等煙雨
于2022-04-26 17:51 發(fā)布 ??704次瀏覽
- 送心意
曹老師在線
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2022-04-26 19:22
同學(xué):您好。調(diào)整一下分錄,把原分錄計(jì)提錯(cuò)誤的給沖掉,做正確的。繳納紅字沖銷,做正確的。調(diào)整分錄沖掉
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您好!大體上是這樣。不過
計(jì)提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
支付的時(shí)候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03

廣告實(shí)操課為什么計(jì)提增值稅,直接按進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額交納就行了
2015-12-17 21:47:46

你好,是第一個(gè)分錄是正確的。
2018-01-04 16:48:41

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
后面那個(gè)是計(jì)入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49

是的,還有印花稅也是需要計(jì)提的
2015-10-15 21:53:55
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天青色等煙雨 追問
2022-04-26 19:35
曹老師在線 解答
2022-04-26 19:41