老師您好 我們是一個(gè)國(guó)企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問(wèn)
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問(wèn)
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開(kāi)票的賦碼 問(wèn)
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒(méi)法開(kāi)的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來(lái)開(kāi)就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問(wèn)
你好,可以的??梢蚤_(kāi)差額。 答

月末 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi) 附加稅需要計(jì)提 營(yíng)業(yè)稅金及附加是這樣嗎??然后下個(gè)月 借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸 銀行存款
答: 您好!大體上是這樣。不過(guò) 計(jì)提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 支付的時(shí)候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
內(nèi)賬計(jì)提3%增值稅,借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加二級(jí)明細(xì)寫(xiě)什么
答: 你好,不需要寫(xiě)二級(jí)科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在這老師,計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的時(shí)候,都是寫(xiě)成借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加里【吐槽】上海-勇敢-2182 2015-1-16 13:26:26還是只有營(yíng)業(yè)稅這么些,增值稅要借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交增值稅嗎
答: 增值稅是這樣處理的,進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)是:借 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5,銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)是:貸 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)7,一般銷(xiāo)項(xiàng)是大于進(jìn)項(xiàng)的,那就是你應(yīng)交的增值稅,在這里你應(yīng)交的增值稅是2,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的分錄那就得是:借 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(未交稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅,繳納的時(shí)候 是借 應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 貸 銀行存款,這樣應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅這個(gè)科目就是平的,未交里的發(fā)生額就是你的累計(jì)繳納增值稅。
增值稅的附加稅我該怎么分類(lèi)呢?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅金及附加,還是應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加?怎么核算呢?
增值稅的附加稅我該怎么分類(lèi)呢?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅金及附加,還是應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加?怎么核算呢?
老師,增值稅的附加稅我該怎么分類(lèi)呢?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅金及附加,還是應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加?怎么核算呢?
我在清算未交稅金及附加 一個(gè)是應(yīng)交增值稅減去已交增值稅乘以相應(yīng)稅率和應(yīng)交稅金及附加減去已交稅金及附加 算出未交稅金及附加得出的結(jié)果不一樣呢

