老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無(wú)語(yǔ)死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

1.A公司利潤(rùn)總額 140 萬(wàn),營(yíng)業(yè)外支出罰金2000元,職工工資42萬(wàn) ,職工教育經(jīng)費(fèi) 20000 元,營(yíng)業(yè)收入 300萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi) 20000 元,請(qǐng)計(jì)算本年匯算需要上稅金額
答: 需要交納的所得稅金額=(140%2B0.2%2B0.8)*所得稅稅率
練〕某企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下(山)取得產(chǎn)品銷售收入4 000萬(wàn)元。(②)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬(wàn)元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用770萬(wàn)元(其中,廣告費(fèi)660萬(wàn)元);管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元);財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元。(4)稅金及附加40萬(wàn)元。(⑤)營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款40萬(wàn)元,支付稅收沸納金6萬(wàn)元)。(⑥計(jì)入成本,費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,發(fā)生職工福利費(fèi)31萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2020年度實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
答: 您好 稍等? 計(jì)算過程中
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,1業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額的*60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五;2.職工福利費(fèi),工資總額的14%,3.廣宣費(fèi),銷售收入的15%,4.教育經(jīng)費(fèi)工資總額的8%這個(gè)對(duì)哇
答: 對(duì)的,你的理解是正確的

