@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問
申報(bào)時(shí)間:9 月無(wú)需專門申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請(qǐng)回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個(gè)完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個(gè)計(jì)提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計(jì)提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

老師,咨詢您一個(gè)問題,去年我們企業(yè)被稅務(wù)局的稅源管理科說少確認(rèn)收入,然后經(jīng)核實(shí)后稅務(wù)局直接讓去繳納稅款,沒有更改報(bào)表,也沒有賬務(wù)處理直接繳納的稅款,罰款及企業(yè)所得稅,按理來說應(yīng)該賬務(wù)上應(yīng)該確認(rèn)未開具發(fā)票收入,然后更改報(bào)表,后續(xù)如果購(gòu)買方要求開發(fā)票后咱們直接紅沖之前的未開具發(fā)票收入就好,可是我們會(huì)計(jì)這邊沒有做這些處理,然后去年有開一個(gè)發(fā)票,這個(gè)就是之前稅務(wù)稽查出來少確認(rèn)的,現(xiàn)在補(bǔ)開了,我們現(xiàn)在做匯算清繳是不是應(yīng)該調(diào)整一下,畢竟之前這個(gè)業(yè)務(wù)的所得稅及增值稅都已經(jīng)繳納過了,但是這個(gè)該怎么處理呢?
答: 你好,你可以補(bǔ)做一個(gè)收入 借應(yīng)收賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸銀行存款
老師,麻煩問下2020年底稅務(wù)稽查出一部分發(fā)票有問題(發(fā)票是2018和2019年度的),在2021年已補(bǔ)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在做2020年匯算清繳工作,需要怎么處理?
答: 你好 補(bǔ)交的是之前年份的 不知之前的匯算清繳表有更正嗎? 沒有的話 附加稅和調(diào)整的虧損不能直接下發(fā)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
稅務(wù)21年查賬,補(bǔ)繳了19年企業(yè)所得稅并繳納滯納金,那現(xiàn)在22年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是同時(shí)要調(diào)增補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅和滯納金
答: 您好!你如果計(jì)入了22年損益類科目,就要調(diào)增


天青色等煙雨 追問
2022-04-25 13:33
小云老師 解答
2022-04-25 13:45
天青色等煙雨 追問
2022-04-25 13:56
小云老師 解答
2022-04-25 13:58
天青色等煙雨 追問
2022-04-25 15:44
小云老師 解答
2022-04-25 15:51