
老師,你好!我是小規(guī)模。初次購買稅控盤和技術(shù)服務(wù)費一共支付480元。抵扣的分錄可以這么寫嗎?借:管理費用 480貸:銀行存款/現(xiàn)金 480抵減增值稅稅額,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 480貸:管理費用 480
答: 你好,前面都對的,最后一個應(yīng)該是借管理費用紅字,而不應(yīng)該是貸方
支付購金稅盤及技術(shù)服務(wù)費,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅820 借:管理費用 -820,請問這個借方的820和-820是抵扣了,,月末怎么還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
答: 損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金稅盤490,技術(shù)服務(wù)費330借:管理費用820 貸:庫存現(xiàn)金820借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額490 貸:管理費用 490請問330能抵扣嗎?分錄這樣寫對嗎
答: 您好!可以抵扣。就是這樣寫。


ゞ______ ̄曉夢覺醒 追問
2017-04-18 16:45
宋生老師 解答
2017-04-18 16:46
ゞ______ ̄曉夢覺醒 追問
2017-04-18 17:31
ゞ______ ̄曉夢覺醒 追問
2017-04-18 17:38
宋生老師 解答
2017-04-18 17:49