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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-18 16:38

您好!可以抵扣。就是這樣寫。

ゞ______ ̄曉夢覺醒 追問

2017-04-18 16:45

@宋老師:那我可以一步抵扣嘛 
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-減免稅額 820 
     貸:管理費用 820

宋生老師 解答

2017-04-18 16:46

您好!不可以。

ゞ______ ̄曉夢覺醒 追問

2017-04-18 17:31

@宋老師:那要怎么寫?

ゞ______ ̄曉夢覺醒 追問

2017-04-18 17:38

@宋老師:能把一個正的分錄列出來嗎

宋生老師 解答

2017-04-18 17:49

您好!上面有啊。你不是寫了嗎

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相關(guān)問題討論
你好,前面都對的,最后一個應(yīng)該是借管理費用紅字,而不應(yīng)該是貸方
2019-04-15 11:57:36
損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2016-03-28 10:36:27
你好,既然是籌建期,是沒有收入,不需要做第二筆減免分錄的 而且小規(guī)模減免,借方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,小規(guī)模應(yīng)交增值稅沒有三級明細的
2018-11-15 19:54:21
您好!可以抵扣。就是這樣寫。
2017-04-18 16:38:00
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借;管理費用 貸;本年利潤
2016-03-28 10:33:55
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