
老師,你好!我是小規(guī)模。初次購買稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)一共支付480元。抵扣的分錄可以這么寫嗎?借:管理費(fèi)用 480貸:銀行存款/現(xiàn)金 480抵減增值稅稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 480貸:管理費(fèi)用 480
答: 你好,前面都對的,最后一個(gè)應(yīng)該是借管理費(fèi)用紅字,而不應(yīng)該是貸方
支付購金稅盤及技術(shù)服務(wù)費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅820 借:管理費(fèi)用 -820,請問這個(gè)借方的820和-820是抵扣了,,月末怎么還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
答: 損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金稅盤490,技術(shù)服務(wù)費(fèi)330借:管理費(fèi)用820 貸:庫存現(xiàn)金820借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額490 貸:管理費(fèi)用 490請問330能抵扣嗎?分錄這樣寫對嗎
答: 您好!可以抵扣。就是這樣寫。


鄒老師 解答
2016-03-28 10:36
鄒老師 解答
2016-03-28 13:29