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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-18 13:39

您好!也是一樣的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應繳稅費-應交增值稅(銷項稅額)只是金額寫負數

鄒老師 解答

2017-04-18 13:41

您好!也是一樣的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應繳稅費-應交增值稅(銷項稅額)只是金額寫負數

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相關問題討論
你好,不需要做計提增值稅的分錄,因為都沒有應納稅額
2017-04-18 13:44:07
您好!也是一樣的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應繳稅費-應交增值稅(銷項稅額)只是金額寫負數
2017-04-18 13:39:15
你好,是負數就 不用計提了
2021-11-30 12:01:22
你好,根據上面的提示,你點開上面的數字,它會出來一個表格,表格里面的數字再點開,就能看到哪個企業(yè)給你的開的。
2022-12-08 10:45:19
您好!一般是跨月了,但是發(fā)現發(fā)票開錯或者要退貨等情況的時候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據藍字發(fā)票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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