
您好 以前年度留下來(lái)的稅額要怎么調(diào)整呢 年度留底稅額未交增值稅這個(gè)科目
答: 您好,留下哪個(gè)稅額?
您好 以前年度留下來(lái)的稅額要怎么調(diào)整呢 年度留底稅額 未交增值稅這個(gè)科目
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)不需要調(diào)整的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”,這兩項(xiàng)的“貸方”需要也用紅字嗎?
答: 是的


小林老師 解答
2022-04-20 21:44