老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

上個(gè)月少計(jì)提0.01的增值稅,但在這個(gè)月的扣稅單了已經(jīng)扣了0.01,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣補(bǔ)計(jì)提回0.01的增值稅?
答: 借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)0.01
符合加計(jì)扣除的公司,在計(jì)提增值稅時(shí)是按照未加計(jì)扣除的增值稅計(jì)提稅金附加還是加計(jì)扣除以后的增值稅計(jì)提稅金附加?
答: 加計(jì)扣除以后的增值稅計(jì)提稅金附加
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提增值稅需要附單據(jù)嗎
答: 是每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,這個(gè)不用附件的
稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵扣增值稅,那地稅的附加稅是按抵扣之前的增值稅計(jì)提還是抵扣維護(hù)費(fèi)以后的增值稅去計(jì)提附加稅?
老師,假如11月繳納10月增值稅和附加稅,我是在10月底做計(jì)提增值稅的分錄,還是11月初根據(jù)扣增值稅的回單一起做計(jì)提增值稅和繳納增值稅的分錄呢
請(qǐng)問(wèn)增值稅加計(jì)扣除,我在計(jì)提增值稅的時(shí)候 加計(jì)扣除是否也需要計(jì)提?
本季有280元的技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣增值稅,那計(jì)提稅金及附加是按抵扣后的增值稅還是抵扣之前的增值稅計(jì)提呢

