老師,您好,咨詢(xún)你個(gè)問(wèn)題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問(wèn)
既然用于加工產(chǎn)品銷(xiāo)售,不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶(hù)是不含稅價(jià)26000元,實(shí)際開(kāi)票 問(wèn)
先按開(kāi)票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)780 實(shí)際收到 26000 元時(shí):借:銀行存款 26000借:營(yíng)業(yè)外支出 780(公司承擔(dān)的稅費(fèi),無(wú)合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計(jì)提所得稅嗎 問(wèn)
同學(xué),你好 需要計(jì)提的 答
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買(mǎi)發(fā) 問(wèn)
同學(xué),你好 因?yàn)槎惐容^高,買(mǎi)發(fā)票可以和對(duì)方談價(jià)格 答
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時(shí)申報(bào) 問(wèn)
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財(cái)稅〔2012〕39號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)),進(jìn)料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進(jìn)口料件實(shí)行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷獾滞硕?;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整完,需要交所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能直接做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎? ?對(duì)的,我企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已報(bào)完,現(xiàn)在做的企業(yè)匯算清繳,,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅?
答: 學(xué)員:是的,我們的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已經(jīng)報(bào)完,現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,那么我們?cè)撊绾翁幚砟兀? 老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個(gè)借方費(fèi)用及貸方應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅的調(diào)整,以表明企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)的變動(dòng)。 此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應(yīng)交稅費(fèi),確認(rèn)上期未繳稅費(fèi)額度,計(jì)算上期未交稅費(fèi)的利息,填寫(xiě)匯總表格等步驟,每個(gè)企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)遵守相關(guān)規(guī)定,以確保企業(yè)稅務(wù)結(jié)算準(zhǔn)確、及時(shí)。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整完,需要交所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能直接做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎? ?對(duì)的,我企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已報(bào)完,現(xiàn)在做的企業(yè)匯算清繳,,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅?
答: 你好,你可以的,你可以那個(gè)直接計(jì)提所得稅就可以了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),因招待費(fèi)納稅調(diào)增而交的企業(yè)所得稅帳務(wù)怎么處理
答: 所得稅匯算清繳是調(diào)申報(bào)表不用做賬務(wù)處理的。
企業(yè)所得稅年報(bào)中,納稅調(diào)整明細(xì)表中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額為什么為0???
企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額一欄需要填寫(xiě)嗎,填寫(xiě)后出現(xiàn)這樣提示是什么意思
老師,沒(méi)有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)表期間費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以小于納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過(guò)千分之5了之后,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)增?是全額繳納企業(yè)所得稅?

