
2024年退以前年度多繳納的殘疾人保障金如何入賬呢,以前年度扣費的時候是借:管理費用-殘障金 貸:銀行存款。需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?分錄怎么做呢
答: 1.沖銷以前年度的殘疾人保障金費用:由于以前年度多繳納了殘疾人保障金,首先需要沖銷這部分費用。這可以通過“管理費用-殘障金”科目進行。借:銀行存款 (紅字)貸:管理費用-殘障金 (紅字) 2.以前年度損益調(diào)整:由于涉及到的金額是以前年度的,因此需要使用“以前年度損益調(diào)整”科目來進行調(diào)整。這個科目用于對以前年度財務報表中存在的重大誤差或遺漏進行更正。借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款 3.結轉利潤分配:最后,需要對“以前年度損益調(diào)整”科目進行結轉,將其轉入“利潤分配-未分配利潤”科目,以確保財務報表的平衡和一致性。借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤
有個去年的費用發(fā)現(xiàn)重復入賬了,當時是借:管理費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在我要沖掉的話,分錄是這樣做嗎?借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù))貸:銀行存款(負數(shù))
答: 同學,你好,就是你這樣做賬的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年的費用沒有計提,現(xiàn)在有些費用進來,沒有以前年度損益調(diào)整科目,能不能這樣做 借:管理費用 貸:銀行存款;借:利潤分配 貸:管理費用,還是直接做 借:利潤分配 貸:銀行存款
答: 發(fā)票幾月份開的
借,制造費用,貸銀行存款,這個分錄在跨年之后發(fā)現(xiàn)錯誤,應該是管理費用,我現(xiàn)在調(diào)整,借制造費用負數(shù),借以前年度損益調(diào)整,可以嗎?
我這邊要調(diào)整以前年度損益調(diào)整怎么調(diào),原分錄是借:管理費用 貸:銀行存款,這是一筆預付款項,后來客戶退回款項了
老師好,2019年支付財智卡計入管理費用,借,管理費用100袋,銀行存款100 .2020年怎么做賬, 以前年度損益調(diào)整怎么做賬,
補繳去年的社保 用了銀行存款和以前年度損益調(diào)整科目 后面直接結轉以前年度損益調(diào)整科目 沒有通過管理費用社??颇? 這樣是不是會導致利潤表的管理費用少記

