請問我公司去年有四十多萬的進(jìn)項(xiàng)票一直沒有到,所以記成了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,然后我今年的進(jìn)項(xiàng)票到了,我想把他補(bǔ)成去年的,應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢?而且因?yàn)槲胰ツ暧浟斯芾碣M(fèi)用,所以我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,不一致,管理費(fèi)用是他估算的庫存商品的費(fèi)用,和發(fā)票不一致,我現(xiàn)在是想讓他的管理費(fèi)用調(diào)整成庫存商品,我上一年結(jié)轉(zhuǎn)損益以后又記了一筆 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款然后我現(xiàn)在把他紅沖掉,再記一筆 借管理費(fèi)用貸庫存商品可以嗎
喜悅的鮮花
于2022-04-18 15:37 發(fā)布 ??1001次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好 ; 你之前管理費(fèi)用是做的不含稅金額還是含稅金額 ? 你 這個(gè)40多萬的業(yè)務(wù) 都是費(fèi)用 發(fā)票嗎 ?
2022-04-18 16:20:16

您好,如果說您購買的辦公用品比較多,你應(yīng)該先入庫:
借:庫存商品
貸:其他應(yīng)付款,等到實(shí)際領(lǐng)用的時(shí)候,根據(jù)領(lǐng)用的金額,
借:管理費(fèi)用
貸:庫存商品
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-18 18:02:29

往來賬可以直接調(diào)整,包括庫存商品,但是管理費(fèi)用要通過以前年度損益調(diào)整
2022-03-17 12:27:41

你好,可以這樣處理
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
借;管理費(fèi)用——某某明細(xì) 貸;管理費(fèi)用——開辦費(fèi)
2018-04-26 16:42:40

賬上正規(guī)的是應(yīng)該做第一個(gè),但是為了你的增值稅收入和所得稅收入一致,建議還是選擇第二個(gè)。
2022-02-22 14:15:16
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