
老師:我們公司在_2010年時建廠房時,有一筆工程款45萬沒有開票,我放在其他應(yīng)付賬款了,因為當時的建筑公司倒閉公司早就沒有了。我這比錢就在賬上掛著,我怎樣做賬才把賬做平。
答: 你好; 你們?nèi)绻桓犊盍? 那么就走借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入;只是會涉及所得稅的處理的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
,老師,我們公司成立的時候,因為他們的投資款沒有進到公司賬戶,因為當時財務(wù)人員未單位,所以投資款當時就由法人代管理,成立后接著就搞酒店裝修,后來財務(wù)到位后,這筆資金也沒有進到公司,每次裝修付款,法人就用這筆錢來付,由于裝修很多是沒有發(fā)票的,我就沒有入賬,所以現(xiàn)在我賬面上還掛著其他應(yīng)收款-法人 60萬,其實這個60萬已經(jīng)用于裝修了,我怎么了你把這筆錢慢慢的平掉了,外帳哈
答: 其他應(yīng)收款是貸方余額嗎?

