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送心意

田老師

職稱會計師

2015-10-26 22:53

借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)  貸:庫存商品--XX   進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項稅
2018-01-11 15:04:58
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 10:39:30
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
您好,是增值稅專用發(fā)票,并且當(dāng)月認(rèn)證,可以借庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸 銀行存款等
2019-01-30 16:52:27
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
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