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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-17 13:47

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費
沖無票收入借應(yīng)收帳款、負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)

踏浪 追問

2021-09-17 16:52

我未開票時做借應(yīng)收賬款往來單位貸未開票收入貸應(yīng)交增值稅銷項稅
下月未開票銷售已開發(fā)票我的分錄怎么做

郭老師 解答

2021-09-17 16:56

借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù),
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費就是這么坐,上面已經(jīng)是完整的分錄了。

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相關(guān)問題討論
當月進項稅額大于銷項稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項稅
2018-01-11 15:04:58
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 10:39:30
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
您好,是增值稅專用發(fā)票,并且當月認證,可以借庫存商品等 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸 銀行存款等
2019-01-30 16:52:27
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
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