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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-10-26 20:51

沒有認(rèn)證如果計入了費用或者庫存商品,發(fā)票上的稅額可以通過待抵扣進(jìn)項稅額核算,待認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額

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沒有認(rèn)證如果計入了費用或者庫存商品,發(fā)票上的稅額可以通過待抵扣進(jìn)項稅額核算,待認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額
2015-10-26 20:51:03
你好,可以在19年稅前扣除的,
2020-01-04 16:03:47
你好,增值稅是價外稅,計算收入成本是不涉及。企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額計算的,屬于計算企業(yè)所得額以后的費用。不允許扣除。
2019-04-03 16:30:52
上述說法正確,因為采購時,分錄是: 借:原材料(或庫存商品、管理費用等科目)200000 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)26000 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)226000 你看26000元計入了進(jìn)項稅額,抵減了需要交的銷項稅,但不影響企業(yè)所得稅,也不存在企業(yè)所得稅的調(diào)增事項。
2021-04-25 16:20:51
看下面圖片,同學(xué)
2019-06-21 10:47:48
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