
老師,我們公司預(yù)借給一個(gè)公司4000元。后來(lái)我們讓他幫我辦理的刻章業(yè)務(wù)花了400,現(xiàn)在他們還給我們3600.怎么做賬務(wù)處理?
答: 借;管理費(fèi)用400 銀行存款 3600 貸;其他應(yīng)收款 4000
老師,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)今年應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢?
答: 你好,應(yīng)該調(diào)整合同成本和應(yīng)交稅費(fèi),借:工程施工-合同成本(人工)36,985.62,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅36,985.62 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本36,985.62,貸:工程施工-合同成本(人工)36,985.62
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理啊,謝謝
答: 看是什么稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月已完成的業(yè)務(wù),下個(gè)月才開票,怎么做賬務(wù)處理?是在當(dāng)月做還是下個(gè)月再做?
公司對(duì)外開票10000,但是對(duì)方會(huì)收業(yè)務(wù)費(fèi),只給我們返款9000,后期肯定無(wú)法收回了,如何做賬務(wù)處理
有限公司 現(xiàn)收到債務(wù)從組清償款 (之前業(yè)務(wù)沒(méi)有入賬)現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理

