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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-14 11:00

工廠2月收到客戶訂金200000元,3月共出貨390000元,3月出貨當天把尾款190000元結(jié)清。之前2月的已記 借:銀行存款200000元 貸:預收賬款200000元   3月出貨  借:預收賬款 200000  銀銀存款190000元 貸:主營業(yè)務收入 390000元 。這樣沒問題吧。

吳月柳 解答

2017-04-14 10:49

借:銀行存款200000  貸:預收賬款200000,借:預收賬款390000  貸:主營業(yè)務收入

吳月柳 解答

2017-04-14 12:24

可以

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款200000 貸:預收賬款200000,借:預收賬款390000 貸:主營業(yè)務收入
2017-04-14 10:49:15
不是,這個是需要廠家那邊開紅字發(fā)票,你沖掉你之前做庫存商品價格
2020-03-06 10:17:13
借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2017-08-09 17:22:30
你好 費用不計提 一般按租期 一年的話 借方費用貸方預付賬款 借方預付賬款貸方銀行
2019-01-08 18:16:07
您好,記入管理費用-修理費用。分錄,借:管理費用-修理費用,400,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,400
2017-02-08 14:14:42
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