
我們公司,一般納稅人,截止到3月1日,增值稅欠繳36237.76元,滯納金742.87元,進(jìn)項(xiàng)稅留底抵扣49647.36元,現(xiàn)在稅務(wù)局將單位增值稅留底稅額36980.63元抵減欠繳稅額36237.76元,抵減滯納金742.87元,尚余增值稅留底稅額12666.73元。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢?應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)該是多少???
答: 您好!過會(huì)給您過程哦
一般納稅人的增值稅納稅申報(bào)表其中的留底稅額=資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)么
答: 你好!這不一定啊。因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)下面很多科目啊。比如應(yīng)交城建稅,印花稅等
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,期末有留底稅額,那當(dāng)月的增值稅,當(dāng)月要轉(zhuǎn)出未交的增值稅,分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,如果之前有留底的話,未交增值稅的差額也不是進(jìn)銷之差?應(yīng)該怎么做呢?
答: 您好,分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)。
老師個(gè)體戶的一般納稅人,已經(jīng)掛2個(gè)車在單位名下,最近一直有增值稅留底稅額,一直不需要交增值稅,現(xiàn)在老板還能再買車掛單位名下嗎?這方面有什么條文嗎?
一般納稅人,不欠稅款,但是應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)的借方余額,跟一般納稅人增值稅申報(bào)表上留底稅費(fèi)不一致,怎么調(diào)整,賬面大于申報(bào)表
一般納稅人月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,我是一般納稅人13稅率的,上個(gè)月有3張普票發(fā)票開成3的稅率了,產(chǎn)生交增值稅了,我有進(jìn)項(xiàng)留底稅額能不交稅嗎
2021年新辦的一般納稅人,開辦期間只有小額零星收入,入不敷出。老板決定注銷公司。之前的留底稅額,可以申請(qǐng)退增值稅的留底稅部分嗎


丁小丁老師 解答
2022-04-14 15:54
丁小丁老師 解答
2022-04-14 15:55
閆曉燕12167442 追問
2022-04-14 16:09
閆曉燕12167442 追問
2022-04-14 16:23
丁小丁老師 解答
2022-04-14 16:26