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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-08-24 17:51

您好,分錄為:借:應(yīng)交稅費—增值稅—銷項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——增值稅——進(jìn)項。

重復(fù)單調(diào)〃 追問

2018-08-24 17:55

那之前如果有留底稅的話怎么做分錄?

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 17:58

您好,之前如果有留底稅的話,前面的月份,分錄如上面我寫的,這個月就不需要再做分錄了。

重復(fù)單調(diào)〃 追問

2018-08-24 18:01

如果之前留底稅的話我沒有做分錄。那這個月轉(zhuǎn)出未交的增值稅分錄應(yīng)該怎么做?

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 18:02

您好,如果還是繼續(xù)留抵的話,一樣的處理就行了,分錄為:借:應(yīng)交稅費—增值稅—銷項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——增值稅——進(jìn)項。

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您好,分錄為:借:應(yīng)交稅費—增值稅—銷項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——增值稅——進(jìn)項。
2018-08-24 17:51:09
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,是本月有增值稅繳納嗎?
2019-02-15 08:07:44
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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