企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

#提問#請問,如果A公司欠我們公司錢,B公司欠A公司錢,所以B公司還錢時,直接還給我們公司了,那我們公司該怎么會計分錄呢?
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 需要取得三方協(xié)議。
想提問一下這道題會計分錄
答: 1、 借:銀行存款 7672000 應(yīng)付債券-利息調(diào)整 328000 貸:應(yīng)付債券-面值 8000000 2、 借:應(yīng)付職工薪酬 16272000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 14400000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1872000 借:管理費用 2712000 生產(chǎn)成本 13560000 貸 應(yīng)付職工薪酬 16272000 借:主營業(yè)務(wù)成本 12000000 貸:庫存商品 12000000 3、 借:管理費用 20000 貸:累計折舊 20000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
#提問#老師,這個第4題不太明白?能麻煩解釋一下嗎?假如2月末確認 是這樣寫的會計分錄 那這個題3月份才確認 是不是會計分錄還是這樣寫
答: 是 如果是3月確認, 寫跟2月一樣的分錄


程芋圓 追問
2022-04-14 15:15
素心老師 解答
2022-04-14 15:19
素心老師 解答
2022-04-14 15:21
程芋圓 追問
2022-04-14 20:51
素心老師 解答
2022-04-14 20:58