
公司中途建賬,期初余額錄完不平衡,差額以負(fù)數(shù)的行式記在了未分配利潤里面,后期做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)預(yù)收賬款里面有多記的,也有少記的,我該怎么調(diào)賬呢?
答: 您好 后期做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)預(yù)收賬款里面有多記的,也有少記的 那也通過未分配利潤科目調(diào)整
老師:預(yù)收帳款轉(zhuǎn)收入,直接做借:預(yù)收賬軟10000貸:利潤分配_未分配利潤可以嗎?
答: 預(yù)收帳款轉(zhuǎn)收入,直接做借:預(yù)收賬軟10000貸 收入 應(yīng)交稅費(fèi)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
做了這筆分錄之后報(bào)表不平衡怎么辦:借:利潤分配-未分配利潤 貸-預(yù)收賬款
答: 利潤分配-未分配利潤這個(gè)金額要修改資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤


甜美的棒棒糖 追問
2022-04-14 07:17
bamboo老師 解答
2022-04-14 07:19
甜美的棒棒糖 追問
2022-04-14 07:23
bamboo老師 解答
2022-04-14 07:27