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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師

2022-04-12 17:08

您好!你的紅字發(fā)票稅金也要體現(xiàn)的,這里的銷售額都是不含稅的哦

敏感的帥哥 追問

2022-04-12 17:10

這樣的話,是負(fù)數(shù),可以嗎?

丁小丁老師 解答

2022-04-12 17:50

您好!可以的,然后申請退稅哦

敏感的帥哥 追問

2022-04-12 20:10

小規(guī)模,沒交稅啊

丁小丁老師 解答

2022-04-12 20:30

您好!你們享受了優(yōu)惠,這次開具紅字發(fā)票,那也得在申報表里體現(xiàn),只是最后也不用退稅而已哦

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小規(guī)模增值稅現(xiàn)在是免稅,申報增值稅銷售額既包括開票收入,也包括未開票收入。未開票收入是指沒有開具發(fā)票或者開具發(fā)票金額小于實際收入金額的收入,根據(jù)《增值稅暫行條例》規(guī)定,增值稅納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)自行核算的實際銷售額,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報納稅。因此,增值稅銷售額是主營營業(yè)收入的金額,也包括未開票的收入。 舉例來說,A公司以1000元的價格銷售了一件商品,由于客戶要求不開發(fā)票,A公司只收到了800元,那么A公司在申報增值稅銷售額時,應(yīng)當(dāng)把1000元作為主營營業(yè)收入的金額申報,而不是800元。 總之,申報增值稅銷售額既包括開票收入,也包括未開票收入,其中未開票收入是指沒有開具發(fā)票或者開具發(fā)票金額小于實際收入金額的收入,A公司應(yīng)當(dāng)把1000元作為主營營業(yè)收入的金額申報,而不是800元。
2023-03-01 16:28:21
您好!你的紅字發(fā)票稅金也要體現(xiàn)的,這里的銷售額都是不含稅的哦
2022-04-12 17:08:09
是應(yīng)該按實際銷售額申報
2018-11-02 10:19:21
開了張負(fù)數(shù)發(fā)票:做了2筆:借現(xiàn)金。紅字。 貸 主營業(yè)務(wù)收入。紅字。 應(yīng)交稅費 紅字。 (跟之前那筆一樣)。 是不是屬于小規(guī)模納稅人,為什么要沖銷減免
2017-06-29 11:51:36
老師,我們是小規(guī)模納稅人,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)零售的,2020年四季度銷售額有100多萬,其中應(yīng)稅的有20多萬,免稅的蔬菜,肉禽蛋有80多萬我在填企業(yè)所得稅有項是免稅收入,我問的是這里填的是不是我們免稅銷售的那80多萬的那個數(shù)
2021-01-18 16:53:56
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