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昕~晴
于2017-04-12 20:55 發(fā)布 ??1000次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2017-04-12 21:00
分開做是嗎?
昕~晴 追問
2017-04-12 21:03
老師 匯款用途摘要寫的不一樣 但是是匯給同一個人的 可以這樣做吧?
方老師 解答
2017-04-12 20:57
可以,建議銀行存款做兩條分錄。
2017-04-12 21:01
借其他應收款 18800+4060 貸銀行存款 18800 銀行存款4060
2017-04-12 21:04
可以,摘要注明就可以。
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這個記賬憑證是不是,借:其他應收款1830貸:銀行存款1830
答: 你好,這筆業(yè)務分錄是,借;管理費用 貸:庫存現(xiàn)金
這兩張可以放一起做記賬憑證嗎?借:其他應收款-謝彩麗 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?
答: 可以,建議銀行存款做兩條分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個回單是個人轉(zhuǎn)進公司的款,用途是還款,我填記賬憑證入科目怎么入,借 銀行存款 貸 其他應收款 這樣嗎?科目摘要是還款
答: 您好 這樣賬務處理正確的 摘要可以寫收到個人還款
一般其他應收款能寫借方嗎?我公司交一筆臨時接電費10000元,這電費以后會退回的,記帳憑證是寫借:其他應收款貸:銀行存款,是這樣嗎
討論
老師你好,我這邊去年有一筆帳錯了,我這個月需要做調(diào)整,之前錯誤憑證是借:銀行存款4000/貸:其他應收款4000,請問我這個月具體怎么調(diào)呢
老師,我4月給項目經(jīng)理轉(zhuǎn)了5萬元,當時做的憑證是:借:其他應收款-某某50000貸:銀行存款-某某支行50000,現(xiàn)在項目經(jīng)理把票交回來了,4月只有26000,我該怎么處理呢?做內(nèi)賬
老師,之前公司借個人的款還多了,個人又還過來了,我填憑證怎么填?借 銀行存款 貸 其他應收款還是什么?
上月的賬會計憑證是對的如:借:銀行存款1000 貸:其他應收款1000。填寫數(shù)據(jù)時把其他應收款的1000寫在了借方,請問現(xiàn)在怎么調(diào)整?
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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昕~晴 追問
2017-04-12 21:03
方老師 解答
2017-04-12 20:57
方老師 解答
2017-04-12 21:01
方老師 解答
2017-04-12 21:04