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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-04-12 18:35

老師,您看,這個月我發(fā)的那個本期數(shù),管理費用沒有,財務(wù)費用是負數(shù),怎么做

寶媽 追問

2017-04-12 22:30

謝謝老師了

寶媽 追問

2017-04-13 09:16

老師,銷售費用計提到本年利潤不

袁老師 解答

2017-04-12 18:23

借:本年利潤貸:管理費用,財務(wù)費用

袁老師 解答

2017-04-12 18:37

按照他們金額反方向結(jié)轉(zhuǎn)即可,管理費用不是有值嗎

袁老師 解答

2017-04-12 23:43

是的,不客氣

袁老師 解答

2017-04-13 09:17

月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去

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相關(guān)問題討論
借:本年利潤貸:管理費用,財務(wù)費用
2017-04-12 18:23:28
不需要針對利潤是負數(shù)做分錄 利潤負數(shù)體現(xiàn)在收入小于(成本+期間費用)
2018-11-29 16:44:51
你好,完整的分錄是 借:利潤分配—未分配利潤,貸:利潤分配—應(yīng)付股利 借:利潤分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利? ? ?? 借:應(yīng)付股利 ?, ?貸:銀行存款
2021-08-17 16:08:31
您好 不需要再寫月末結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄
2020-06-23 11:09:24
您好 可以年末的時候做一筆就好了
2019-10-20 13:01:42
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