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送心意

小林老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-11 13:52

您好,實(shí)際沒抵扣?就是應(yīng)交增值稅余額與納稅申報表不一致?

追問

2022-04-11 13:58

就掛在應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額

追問

2022-04-11 14:25

老師今年直接做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額對嗎。申報表發(fā)生額填上

小林老師 解答

2022-04-11 15:32

您好,那也沒問題,也在應(yīng)交增值稅體現(xiàn)

小林老師 解答

2022-04-11 15:32

您好,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅對應(yīng)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)和(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方?jīng)]有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
沒有然后啦就可以啦。
2019-01-02 20:24:45
你好,你可以把第二個分錄計(jì)入管理費(fèi)用的借方負(fù)數(shù),這樣管理費(fèi)用就沒有發(fā)生額了,而不是480
2017-11-20 19:25:36
你不抵扣是嗎?借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-01-13 17:04:53
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