
當(dāng)月開(kāi)出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒(méi)有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
已經(jīng)清卡后,還沒(méi)交稅發(fā)現(xiàn)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選錯(cuò)誤,還能作廢申報(bào),然后重新勾選申報(bào)嗎
答: 你好不可以了已經(jīng)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
要申報(bào)12月份的增值稅 11月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么導(dǎo)入呢
答: 你好,12月份只能導(dǎo)入12月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的
21年度收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選認(rèn)證。如22年4月申報(bào)期勾選認(rèn)證留抵,是否屬增量稅額,可否試用22年留抵退稅政策退稅?
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間360天內(nèi)必須認(rèn)證,次月必須申報(bào)是什么意思
上個(gè)月收到同一家進(jìn)項(xiàng)發(fā)票-20000和20000報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào)呢
電腦上進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證,增值稅也已申報(bào)。但是發(fā)票還未到手上,不能入賬。這個(gè)要怎么操作呀?

