
小規(guī)模企業(yè),2021年收入做了無(wú)票收入申報(bào)增值稅,本月開普通發(fā)票,增值稅要如何申報(bào)呢?
答: 你好; 你是小規(guī)模的話 你們季度不超過(guò)45萬(wàn)的話; 那么寫10欄免稅銷售額欄次去即可。 不用寫減免表哈
小規(guī)模企業(yè),2021年收入做了無(wú)票收入申報(bào)增值稅,本月開普通發(fā)票,增值稅要如何申報(bào)呢?
答: 你好,紅沖無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的,但是你這個(gè)自己申報(bào)不了,得去稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)的是你系統(tǒng)開出來(lái)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對(duì)應(yīng)項(xiàng)目欄次中。

