
7月計(jì)提社保,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-社保9月沖回7月多計(jì)提社保怎么做分錄?我看以前會(huì)計(jì)做的是,借:管理費(fèi)用 貸:本年利潤她做的對嗎
答: 你好 沖直接做計(jì)提分錄 做紅字分錄就行了 然后你計(jì)提社保單位部分應(yīng)該有應(yīng)付職工薪酬的 不走其他應(yīng)收款來做的
上一年度分錄:借管理費(fèi)用 500 貸其他應(yīng)收款500 借本年利潤500 貸管理費(fèi)用500。這兩筆分錄今年要沖減掉如何做分錄?
答: 借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
籌建期買了稅控盤,是借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:本年利潤 貸管理費(fèi)用——開辦費(fèi)?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的


韻 追問
2017-04-11 13:12
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2017-04-11 13:13
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方老師 解答
2017-04-11 13:09
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2017-04-11 13:32