
7月計提社保,借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-社保9月沖回7月多計提社保怎么做分錄?我看以前會計做的是,借:管理費用 貸:本年利潤她做的對嗎
答: 你好 沖直接做計提分錄 做紅字分錄就行了 然后你計提社保單位部分應(yīng)該有應(yīng)付職工薪酬的 不走其他應(yīng)收款來做的
上一年度分錄:借管理費用 500 貸其他應(yīng)收款500 借本年利潤500 貸管理費用500。這兩筆分錄今年要沖減掉如何做分錄?
答: 借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
籌建期買了稅控盤,是借:管理費用-開辦費 貸:其他應(yīng)付款 月末結(jié)轉(zhuǎn)時 借:本年利潤 貸管理費用——開辦費?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的


Flower 追問
2019-10-22 15:10
meizi老師 解答
2019-10-22 15:12