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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-04-07 15:34

這個要看你留底進項稅是在什么科目里面的

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好,之前為什么貸方要計入 進項轉(zhuǎn)出? 第二年抵扣是這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
2019-03-11 12:58:06
您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的明細科目的。
2016-12-23 23:08:18
您好 進項票認證完成后,做分錄是借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅)
2019-07-14 09:05:10
你好!是先計入待認證了,不是先計入待抵扣。
2020-07-23 11:42:40
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