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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-07 09:59

您好
月末轉出未交增值稅科目余額在借方 
結轉到應交稅費-未交增值稅科目

甜~ 追問

2022-04-07 10:12

借:應交稅費--未交增值稅   貸:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅      老師,是這樣做嗎?銷項小于進項,月末轉出未交增值稅科目余額在借方,這一步分錄是不是必須要做?

bamboo老師 解答

2022-04-07 10:15

應該要做 在未交增值稅借方體現(xiàn)留抵

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您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時候,借應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸應交稅費——未交增值稅,繳納增值稅的時候,借應交稅費——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
你好,轉出未交是三級 選擇貸方
2016-10-08 16:05:29
加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
一般情況下,只需要按照差額結轉即可 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
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