老師,公司的開(kāi)票信息中的銀行賬號(hào)信息有變更,在電 問(wèn)
需要重新備案銀行存款賬戶(hù)信息 答
企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
24年7月計(jì)提印花稅5.89 應(yīng)該是借稅金及附加貸印 問(wèn)
你好,你這個(gè)咨詢(xún)服務(wù)是什么科目下面的 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn),我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想問(wèn)一下稅款滯納金,是按照稅款的每日 問(wèn)
稅款滯納金,是按照稅款的每日萬(wàn)分之五計(jì)算,不是利滾利 答

現(xiàn)金發(fā)放的過(guò)節(jié)費(fèi)怎么記賬?
答: 您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣的都計(jì)入工資計(jì)算個(gè)稅
以現(xiàn)金發(fā)放過(guò)節(jié)費(fèi)如何帳務(wù)處理
答: 福利費(fèi) 借管理費(fèi)用-現(xiàn)金福利貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)下我們以現(xiàn)金的形式給員工發(fā)放過(guò)節(jié)費(fèi)怎么做賬?
答: 視同工資,分錄如下: 1、借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款

