
"回復(fù):中途建賬,期初數(shù)只能錄入資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目,損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目錄入"_____是這樣嗎,但是建筑業(yè)需要分項(xiàng)目核算收入成本,不輸入主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,到時(shí)每個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)就不對(duì)了,怎么處理呢?
答: 是的。 建筑業(yè)一般成本在工程施工和工程結(jié)算對(duì)應(yīng)核算。
調(diào)整了=利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入跟主營業(yè)務(wù)成本,資產(chǎn)負(fù)債表中哪些項(xiàng)目會(huì)變?
答: 未分配利潤
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我之前把總公司發(fā)過來代加工的貨物分開做到了主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本里面,比如我做了1000張板,加工費(fèi)是5元/張?,F(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入是100萬,主營業(yè)務(wù)成本是80萬,利潤是20萬。那我現(xiàn)在是不是要把主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本倒推掉,算到其他加工收入里 借:主營業(yè)務(wù)成收入100萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本80萬,未分配利潤20萬 借:未分配利潤5000 貸:其他加工收入5000 是這樣做嗎?
答: 您好,不是的,應(yīng)該是,借;其他應(yīng)收款-總公司,5000,貸;其他業(yè)務(wù)收入,5000減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,5000*增值稅率/(1+增值稅率)。借:主營業(yè)務(wù)成收入100萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本80萬,本年利潤20萬 。


方老師 解答
2017-04-10 23:54
方老師 解答
2017-04-11 20:11