
上月的應(yīng)收帳款多計(jì)了0.6元,計(jì)應(yīng)收是25000.6實(shí)際收到25000。請(qǐng)問這個(gè)該如何處理
答: 你好 這個(gè)應(yīng)收賬款0.6元你轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面就可以的
老師,我上個(gè)月往來帳一個(gè)單位的應(yīng)收帳款金額掛少了,比如上個(gè)月應(yīng)收帳款掛15000元,這個(gè)月對(duì)帳發(fā)現(xiàn)應(yīng)付帳款應(yīng)是16000元,實(shí)際應(yīng)支付給供應(yīng)商16000元,請(qǐng)問這差異的1000元,帳務(wù)上應(yīng)怎么處理?
答: 你好同學(xué),這1000元直接沖和營業(yè)外收支里就可以的同學(xué)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好老師,應(yīng)收款之前月份多估了收入和稅,現(xiàn)在收到了貨款,9月和10月賬上應(yīng)收款免稅的222789元,應(yīng)稅的171557.6元,合計(jì)是394347.5元,實(shí)際收到款368546.46元,請(qǐng)問我這個(gè)現(xiàn)在做賬該怎么做
答: 你好,沖銷多估的.一般收入沒開票不確認(rèn),做暫估,銷項(xiàng)稅做待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,等正式開票確認(rèn)收入后,再轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅中
老師請(qǐng)問一下上個(gè)月計(jì)提增值稅和稅金及附加計(jì)提比實(shí)際多了 這個(gè)月做賬分錄應(yīng)該如何處理上個(gè)月多余的計(jì)提額
老師您好,請(qǐng)問3月掛應(yīng)收賬款66300,4月銀行存款收到65700,及幫這位客戶辦理執(zhí)照發(fā)了600元,這個(gè)帳如何處理

